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根据《中华人民共和国审计法》第十六条和年度工作计划安排,西湖区审计局对杭州市西湖区人民政府北山街道办事处(以下简称“北山街道”)2020年度的财政决算情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、审计评价
审计结果表明,北山街道的财政支出总体较合规,涉及预算调整事项均经街道人大工委同意,并上报区财政审批,房租收入实行收支两条线管理,报销电子发票进行发票号码存档,避免重复报销。
二、审计发现的主要问题
(一)预决算编制方面:2020年北山街道发生无预算支出挂账往来款。
(二)预算支出方面:交通费报销发票不合规;未向劳务派遣公司及时收取以工代训补贴。
(三)资产管理方面:房屋出租程序不规范。
(四)内部管理方面:应付款长期挂账。
三、审计建议
(一)进一步加强预算管理。街道应根据实际情况合理编制年度预算,对预算外需支出项目,及时通过预算追加等程序规范执行。
(二)进一步强化内部审计。街道应进一步完善内部审计机构,加强内审力量,充分发挥内审在资金支付、资产出租等内控方面的监督作用。