西湖审计“三构建” 深化内部审计工作规定的执行
发布时间:2022-03-24 11:34:27
来源:区审计局 点击率:

2021年3月1日《浙江省内部审计工作规定》正式实施,为深化“规定”的执行,做好内审工作的指导和监督,西湖审计统筹数字化改革、内审工作的开展,建立“三审融合”智慧审计平台,整合国家审计、内部审计和社会审计资源、成果,推动审计整体智治。

1.构建内部审计管理流程。为更好推进内部审计工作的开展,结合各单位的实际需求,构建完善操作较为简易的管理流程,利用信息化手段,嵌入相关标准化文书、文件,实现内部审计项目实施、日常管理、内审指导监督无纸化,规范管理的同时提高工作效率。

2.构建立体式整改体系。“三审融合”首次将内部审计、社会审计发现的问题收集、挂号、销号,整改过程中充分考虑问题的定性、发生金额和重要性等因素,分类建立整改销号流程,充分吸收各类专业性意见,推动内部审计整改落实,逐步形成立体式整改体系。

3.构建资源、成果共享和运用机制。“三审融合”智慧审计平台整合专业技术人员、案例信息、审计成果等资源,形成资源库,方便人才的选用、知识的学习、经验的推广,同时,首次建立学习积分制,进一步发挥资源的共享和运用,有效促进知识的运用和人才的沉淀。