![]() 审计讯息 |
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为进一步加强内部管理,规范财务操作。北山街道近期全面开展了财务收支内部审计工作,本次内审工作从采购程序合规性、资金使用规范性、凭证支出真实性等三个方面进行全面审查,旨在防范潜在风险,提升财务管理水平。
一是检查采购程序合规性。对重大物资采购程序和工程采购管理规范性进行了审查,对街道内部程序控制是否健全进行了全面评估,及时评估存在的问题和隐患。
二是检查资金使用规范性。对项目支出进行逐笔检查,逐一对财务支出、资金使用的合理性进行深入核查,重点针对社区项目执行进行详细检查,审查社区项目执行的合规性。
三是核实支出凭证的真实性。针对会计票据凭证入账规范性进行深入细致的检查,深入检查每一笔支出事项,确保相关凭证资料完整、事实清楚、附件准确。
针对审计过程中发现的问题,相关责任主体迅速行动及时进行了整改。如针对社区项目财务执行不规范问题,街道进一步加强对社区财务管理的指导和监督,逐一对社区进行了“一对一”指导,详细解释了问题所在和整改要求,并提出了具体的整改方案和措施。各社区积极响应,认真执行整改措施及时整改到位。通过此次内审,不仅加强了内部财务管理更加规范化、科学化,也充分发挥了内审在单位管理中的基础性、源头性、预防性作用。