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一、杭州市西湖区卫生和计划生育局概况
(一)部门职责
1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策、法律法规、技术规范和标准;推进医药卫生体制改革;拟订全区卫生和计划生育以及促进中医药事业改革与发展目标、规划和政策措施。统筹规划、协调全区卫生和计划生育服务资源配置;编制和实施区域卫生规划,研究提出与计划生育相关的政策建议。
2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织开展食品及相关产品的安全风险监测、评估和预警工作。
4、拟订和组织实施本区相关规划和政策措施,督导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,指导完善分级诊疗工作。
5、负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,贯彻执行卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准和执业规则、服务规范,负责全区医疗卫生和计生机构行风建设的管理监督检查,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻执行国家基本药物制度和药物政策,组织实施国家和省基本药物目录,负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。
7、负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;监督实施计划生育技术服务管理制度;拟订并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;执行避孕药具管理的规定,指导和监督计划生育药具的使用与发放。
8、建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
9、组织全区社区卫生服务网络建设和管理,推进基本公共卫生服务均等化,开展基本公共卫生服务项目的绩效考核和评价;负责卫生和计划生育信息化建设。
10、提出促进人口有序流动、合理分布和加强服务管理的政策建议;负责全区流动人口计划生育服务和管理,规范工作制度,督察流动人口计划生育服务管理情况,推进流动人口公共服务均等化工作。
11、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划并组织实施,指导卫生和计划生育人才队伍建设工作;指导全区卫生专业技术人员资格考试、认定、注册和变更以及技术职称晋升考试和评审。
12、组织实施卫生和计划生育科学研究,负责全区医学重点学科建设。指导推进医学科技成果转化和推广应用,加强对科研项目的监督检查;组织开展毕业后医学教育、继续医学教育和科普工作。
13、指导街道、部门的卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。
15、负责编制卫生、计划生育事业经费计划,拟订协调落实补偿机制,加强医疗费用监督管理。
16、承担区爱国卫生运动委员会、区公共卫生委员会、区人口和计划生育领导小组、指导区计划生育协会工作,负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作;负责推动、指导和监督管理全区献血工作。
17、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,杭州市西湖区卫生和计划生育局单位部门决算包括:本级决算、所属三家全额拨款事业单位西湖区卫生进修学校、西湖区流动人口计划生育管理服务中心、西湖区妇幼保健计划生育服务中心和12家社区卫生服务中心差额拨款单位决算。
纳入西湖区卫生和计划生育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 西湖区北山街道社区卫生服务中心
2. 西湖区古荡街道社区卫生服务中心
3、西湖区灵隐街道社区卫生服务中心
4、西湖区文新街道社区卫生服务中心
5、西湖区留下街道社区卫生服务中心
6、西湖区蒋村街道社区卫生服务中心
7、西湖区西溪街道社区卫生服务中心
8、西湖区转塘街道社区卫生服务中心
9、西湖区袁浦社区卫生服务中心
10、西湖区周浦社区卫生服务中心
11、西湖区中西医结合医院
12、西湖区翠苑街道社区卫生服务中心
二、西湖区卫生和计划生育局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计120,593.03万元,与2017年度相比,收、支总计各增加5220.19万元,增长4.52%。主要原因是:一是12家社区卫生服务中心2018年医疗收入比上年增加了16883.55万元;二是区财政对在年底未及时支付的历年结转及本年预算经费,在年底进行了一次清理。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计118,493.58万元;包括财政拨款收入21,293.15万元(其中,一般公共预算21,293.15万元,政府性基金预算0万元),占收入合计17.97%;事业收入81,817.83万元,占收入合计69.05%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入15,382.59万元,占收入合计12.98%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计115,927.65万元,其中基本支出101,475.58万元,占87.53%;项目支出14,452.07万元,占12.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计21,293.15万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1591.81万元,增长8.08%。主要原因是:其他医疗卫生和计划生育收支较上年明显增加不少,用于基本公卫、签约服务等考核经费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出20,430.83万元,占本年支出合计的17.62%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2924.2万元,增长16.7%。主要原因是:其他医疗卫生和计划生育支出较上年明显增加不少,用于基本公卫、签约服务考核经费及健康保健慢性病宣教及干预经费等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出20,430.83,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出271.05万元,占1.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出20,159.79万元,占98.67%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21293.15万元,支出决算为20,430.83万元,完成年初预算的95.95%,主要原因是项目支出减少。其中:重大公共卫生支出减少48.85万元、其他公共卫生支出减少540.8万元、其他医疗卫生与计划生育支出减少272.67万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2018年年初预算为24.28万元,2018年支出决算为24.28万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为119.58万元,2018年支出决算为119.58万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为90.85万元,2018年支出决算为90.85万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为36.34万元,2018年支出决算为36.34万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为759.23万元,2018年支出决算为759.23万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为146.71万元,2018年支出决算为146.71万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2018年年初预算为377.79万元,2018年支出决算为377.79万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。2018年年初预算为93.95万元,2018年支出决算为93.95万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)。2018年年初预算为9255.81万元,2018年支出决算为9255.81万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项)。2018年年初预算为503.29万元,2018年支出决算为454.44万元,完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是2018年追加的省市专款由于下达时间较晚,尤其是区妇计中心的艾滋病防治工作经费,市下拨经费近年底,来不及时使用。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2018年年初预算为5673.51万元,2018年支出决算为5132.71万元,完成年初预算的90.47%。决算数小于预算数的主要原因是:基层卫生服务站点建设经费和卫生系统信息化建设经费,需要经过招标、施工、验收、审计等流程,经费拨付存在一定的时间差,部分经费支付使用往往需要在下年度结清。虽然年底区财政预算已对区卫计局的基建项目款的历年结转及2018年的预算指标进行了清理,但还是保留了省市医院合作项目补助经费、三墩中西医结合医院新院区医疗设备购置经费(非税)、卫生系统基本建设*周浦和北山消防基建、卫生系统基本建设*古荡中心外立面修缮4个项目经费结转到2019年预算内。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2018年年初预算为9.6万元,2018年支出决算为9.6万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2018年年初预算为1686.01万元,2018年支出决算为1686.01万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为27.7万元,2018年支出决算为27.7万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为25.47万元,2018年支出决算为25.47万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2018年年初预算为2463.03万元,2018年支出决算为2190.36万元,完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是省市下达的专项没有分配明细依据,涉及相关科室也未拿到上级拨款依据,故暂时无法及时使用。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出10,849.13万元,其中:
人员经费8,293.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资(事业单位)、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助的离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费2,555.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。支出决算为0万元,完成年初预算的0,
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为71.26万元,支出决算为69万元,完成预算的96.82%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本级及下属事业单位节省“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为63.82万元,占92.5%,与2017年度相比,增加42.08万元,增长193.56%,主要原因:一是下属12家社区卫生服务中心公务用车运行维护费较上年有所增加,二是西湖区中西医结合医院根据医院迁建规模新购置了一辆救护用车;公务接待费支出决算为5.17万元,占7.5%,与2017年度相比,减少4.22万元,下降44.94%,主要原因是公务接待批次、人次明显减少,外事接待任务2018年也没有。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为65.79万元,支出决算为63.82万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位还是较预算节省了开支。
公务用车购置支出34.68万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车(西湖区中西医结合医院);
公务用车运行维护费支出29.14万元,主要用于下属12家中心救护车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,卫计局下属12家单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。
(3)公务接待费年初预算数为5.47万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的94.62%。主要用于接待省、市卫计委及兄弟单位学习交流、进修等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次明显减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38批次,累计407人次。
外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出5.17万元,主要用于接待省、市卫计委及兄弟单位学习交流、进修等。接待407人次,38批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,区卫计局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金9581.7万元,占项目资金预算总额的66.3%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(公开7个项目绩效自评结果):
杭州市西湖区卫生和计划生育局(汇总)在2018年度部门决算中反映西湖区卫计局本级及下属事业单位的行政运行、一般行政管理事务、重大公共卫生专项、其他计划生育事务及其他医疗卫生与计划生育支出的项目绩效自评结果。
行政运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为63.38万元,执行数年为63.38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:较好地完成了区卫计局各项工作任务,基本达到了既定目标,社会、环境和可持续效益显著。
一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为146.71万元,执行数年为146.71万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保卫计系统宣传、培训、人才招聘等服务工作的顺利开展。
重大公共卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为454.44万元,执行数年为454.44万元,完成预算的100%。主要是:艾滋病、梅毒、乙肝孕妇筛查补助、中小学生免费窝沟封闭防龋、*适龄妇女免费“两癌”筛查、产前、新生儿筛查、国免。主要产出和效果:一是通过增补营养素项目,有利于加大出生缺陷干预力度,提高出生人口素质;二是通过“两癌”检查项目,有效提高“两癌”早期诊断、早期治疗率,提升广大适龄妇女自我保健意识和健康水平;三是通过免费“产前筛查”和免费“新生儿疾病筛查”,有效预防出生缺陷;通过免费孕前优生检查,有利于优生优育、提高下一代的身体素质;四是通过孕妇艾滋病、梅毒、乙肝产前免费筛查,有利于开展提前干预,做好新生儿阻断,降低艾滋病、梅毒乙肝母婴传播率。五是通过中小学生免费窝沟封闭防龋,有利于提升中小学生口腔健康,增强青少年体质。
其他公共卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为5132.71万元,执行数年为5132.71万元,完成预算的100%。主要是:卫生系统12家中心及基层服务站点的基本建设、爱国卫生专项(除四害购买消杀药品、除四害第三方监测评估、灭鼠屋、防蚊闸、防蚊贴、挡鼠板等。主要产出和效果:一是建设安全、便捷、舒适的诊疗服务环境,消除安全隐患,提升医疗服务环境,按照15分钟就医圈规范合理设置医疗服务场所,二是全区蚊、蝇、蟑、鼠、蜱虫、臭虫等病媒生物的监测(国家级监测点病媒生物监测)和西湖区公共环境“四害”防制效果的监测评估。社区除四害技防设施(防蚊闸、毒鼠屋、捕蝇笼)的清理与维护。
计划生育服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为9.6万元,执行数年为9.6万元,完成预算的100%。该项目是区计划生育协会牵头的对独生子女大学生创业致富项目,旨在对刚毕业的独生子女大学生给予一定的创业资金,鼓励自主创业。
其他计划生育事务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1584.5万元,执行数年为1584.5万元,完成预算的100%。主要是:计划生育家庭特别奖励扶助、计划生育家庭奖励奖励扶助、基层计生协管员工作经费、流动人口计划生育管理工作、独生子女等系列保险工作等。主要产出和效果:一是共同构建和谐社会,计生特殊家庭、农村计生家庭得到扶助;二是逐步扩大社会影响力,计划生育特殊家庭、农村计划生育家庭生活得到改善;三是外来流动人员在计划生育管理方面实现同城同待遇,对基层社区(村)的计生协管员按考核工作要求财政给予一半的经费补助,相对稳定了基层计生队伍;四是对独生子女开展了系列保险工作,相对减少了独生子女家庭的风险系数。下一步改进措施:加大对计划生育家庭特别扶助及关爱,真正让为我国计划生育事业作出贡献的家庭感受到党和政府的关怀和帮助。保障农村地区计划生育家庭响应国家计划生育政策,当时生育一个女孩的家庭,解决他们的后顾之忧。
其他医疗卫生与计划生育支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2109.36万元,执行数年为2109.36万元,完成预算的100%。主要是:对乡村医生的医疗补助、基本公共卫生的考核补助、医养护一体化签约服务考核、镇街社区卫生服务中心开展医养结合工作经费、国家免费孕前优生检查补助经费等。主要产出和效果:一是稳定乡村医生队伍,保障好乡村医生待遇;二是提升辖区居民对我区基层健康服务的获得感,提高家庭医生服务内涵,提升群众健康服务的可及性,健全治疗、康复、护理服务链;三是根据国家、省、市规范要求,为辖区常住居民提供14大类基本公共卫生项目服务,各项工作指标均达到省级要求;四是共同构建和谐社会,逐步扩大社会影响力,入住养老机构和日间照料中心老年人享受健康服务;五是国家免费优生健康检查覆盖率达到90%,通过免费“产前筛查”和免费“新生儿疾病筛查”,有效预防出生缺陷;通过免费孕前优生检查,有利于优生优育、提高下一代的身体素质。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)
以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(本单位未实施重点绩效评价”)
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出104.79万元,比年初预算数增加6.27万元,增长6.36%,主要原因是2018年工会疗养按区总工会文件规定,局机关工会会员均可享受一次疗养(3/1省外扶贫帮困恩施市宣恩县,2/3省内),故2018年工会经费支出明显增长。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额133.52万元,其中:政府采购货物支出108.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,西湖区卫计局本级及所属各单位共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是购置的是救护车,但车内配置无救护车设备,留下中心一辆轿车,主要用于外出办事情。单价50万元以上通用设备59台(套),单价100万元以上专用设备13台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。