单位全称: 法务审计部
直属单位名称: 法务审计部
主要职能:

1、负责拟定合同范本、合同谈判与签订;

2、负责审查集团公司所有对外签订合同,把控合同法律风险;

3、监督、检查合同履行情况,控制合同履行过程中的补充、变更、解除合同等可能引起的风险;

4、处理合同纠纷、索赔、诉讼、仲裁;

5、负责集团公司合同的登记、建账、存档管理;

6、贯彻落实党和国家的有关方针、政策和法律、法规,拟订公司内部审计工作制度,编制公司年度内部审计工作计划,组织实施公司的内部审计工作;

7、配合各级政府审计部门对公司开展各项审计工作;

8、负责对所属单位的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他有关经济活动进行审计;

9、组织对集团公司所属单位的主要负责人进行任期经济责任审计,内部审计结果作为兑现效益年薪的重要依据;

10、对所属单位经营管理中发生的各种重大异常情况进行专项审计,并向上一级部门报告调查结果;

11、组织或参与对所属单位的工程建设项目的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、工程招标、对外投资及风险控制进行审计监督;

12、完成集团和领导交办的其他工作。

单位地址: 西湖区浙大路39号西资大楼南楼
邮政编码: 310013
联系电话: 0571-86657040
网站地址: http://www.hzxh.gov.cn/xxgk/index.html
办公时间: 夏季:9:00-12:30,14:30-18:00;冬季:9:00-12:30,14:00-17:30(法定工作日)