留下街道办事处2020年度部门决算
发布时间:2021-09-24 09:57:30
来源:留下街道 点击率:

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一、概况...................................................................................................................(1)

(一)部门职责..................................................................................................(1)

(二)机构设置..................................................................................................(2)

二、2020年度部门决算公开表.................................................................................(3)

三、2020年度部门决算情况说明..............................................................................(3)

(一)收入支出决算总体情况说明.....................................................................(3)

(二)收入决算情况说明....................................................................................(3)

(三)支出决算情况说明....................................................................................(4)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................(4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................(4)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................(13)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................(14)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(14)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................(14)

(十)机关运行经费支出说明.............................................................................(16)

(十一)政府采购支出说明.................................................................................(16)

(十二)国有资产占有情况说明..........................................................................(17)

(十三)预算绩效情况说明.................................................................................(17)

四、名词解释..............................................................................................................(21)

一、概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府有关街道基层工作的决策部署。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区(村)党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。

3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新工作,推动辖区健康、有序、可持续发展;统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与社区(村)居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理,对辖区住宅小区开展综合管理。

6、监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量,统筹协调市场监督管理、应急管理等,并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区(村)发展服务。

8、领导基层自治。发挥社区(村)党组织在居(村)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。

9、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,有效化解各类矛盾纠纷等。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务,为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市西湖区人民政府留下街道办事处部门决算包括:留下街道办事处本级决算、下属留下街道公共服务中心、留下街道党群服务中心和留下街道区域发展与治理中心决算。

纳入杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.留下街道办事处

2.留下街道公共服务中心

3.留下街道党群服务中心

4.留下街道区域发展与治理中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计22,185.14万元,支出总计22,185.14万元,与2019年度相比,各减少1444.13万元,下降6.11%。主要原因是:城中村项目已近尾声,对建设类项目投入在减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计22,185.14万元;包括财政拨款收入18,561.95万元(其中,一般公共预算18,561.95万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计83.67%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入3,623.20万元,占收入合计16.33%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计22,185.14万元,其中基本支出5,253.79万元,占23.68%;项目支出16,931.35万元,占76.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计18,561.95万元,支出总计18,561.95万元,与2019年相比,各增加2298.77万元,增长14.13%。主要原因是:教育、卫生两个统筹支出、社会保障类支出、城乡社区支出及卫生健康支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,561.95万元,占本年支出合计的83.67%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2298.77万元,增长14.13%。主要原因是:教育、卫生两个统筹支出、社会保障类支出、城乡社区支出及卫生健康支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,561.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,672.96万元,占19.79%;国防(类)支出59.15万元,占0.32%;公共安全(类)支出1,897.45万元,占10.22%;教育(类)支出824.48万元,占4.44%;科学技术(类)支出1,299.58万元,占7%;文化旅游体育与传媒(类)支出94.9万元,占0.51%;社会保障和就业(类)支出858.05万元,占4.62%;卫生健康(类)支出1,901.22万元,占10.24%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出7,523.65万元,占40.53%;农林水(类)支出190万元,占1.02%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出31.35万元,占0.17%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出209.15万元,占1.13%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,439.19万元,支出决算为18,561.95万元,完成年初预算的95.49%,主要原因是年底项目支出追减。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为33万元,2020年支出决算为27.55万元,完成年初预算的83.48%,决算数小于预算数的主要原因是人大活动经费年终追减。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为1,411.15万元,2020年支出决算为1,237.19万元,完成年初预算的87.67%,决算数小于预算数的主要原因本年预留改革实际发放减少。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为559.1万元,2020年支出决算为585.03万元,完成年初预算的104.64%,决算数大于预算数的主要原因是街道行政服务大厅智能监察系统改造调增预算。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2020年年初预算为900万元,2020年支出决算为900万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2020年年初预算为27.5万元,2020年支出决算为27.5万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(6)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2020年年初预算为12万元,2020年支出决算为4.60万元,完成年初预算的38.33%,决算数小于预算数的主要原因是街道纪工委本年支出减少。

(7)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2020年年初预算为400万元,2020年支出决算为400万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2020年年初预算为165万元,2020年支出决算为165万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(9)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)。2020年年初预算为134万元,2020年支出决算为134万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(10)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2020年年初预算为200万元,2020年支出决算为192.10万元,完成年初预算的96.05%,决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

(11)国防支出(类)其他国防支出(项)其他国防支出(款)。2020年初预算为63万元,2020年支出决算为59.15万元,完成年初预算的93.89%,决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

(12)公共安全支出(类)司法(项)其他司法支出(款)。2020年初预算为682万元,2020年支出决算为679.05万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

(13)公共安全支出(类)其他公共安全支出(项)其他公共安全支出(款)。2020年初预算为1,218.4万元,2020年支出决算为1,218.4万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(14)教育支出(类)普通教育(项)学前教育(款)。2020年初预算为800万元,2020年支出决算为800万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(15)教育支出(类)普通教育(项)其他普通教育支出(款)。2020年初预算为34万元,2020年支出决算为24.48万元,完成年初预算的72%,决算数小于预算数的主要原因是对辖区学校的慰问支出减少。

(16)科学技术支出(类)科学技术普及(项)科普活动(款)。2020年初预算为2万元,2020年支出决算为0.97万元,完成年初预算的48.5%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响科普活动推迟或延后开展。

(17)科学技术支出(类)其他科学技术支出(项)其他科学技术支出(款)。2020年初预算为1,600万元,2020年支出决算为1,298.61万元,完成年初预算的81.16%,决算数小于预算数的主要原因是对企业的扶持先由区财政局垫付,到年底时通过体制结算向街道清算。

(18)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(项)群众文化(款)。2020年初预算为96万元,2020年支出决算为94.90万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

(19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(项)其他民政管理事务支出(款)。2020年初预算为348.8万元,2020年支出决算为148.80万元,完成年初预算的42.66%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的民生综合体项目因故未实施。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)行政单位离退休(款)。2020年年初预算为28.87万元,2020年支出决算为47.65万元,完成年初预算的165.05%。决算数大于预算数的主要原因是有退休人员去世,增加相关经费的支出。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)事业单位离退休(款)。2020年年初预算为21.58万元,2020年支出决算为21.58万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)。2020年年初预算为108.10万元,2020年支出决算为108.10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(款)。2020年年初预算为54.05万元,2020年支出决算为54.05万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(24)社会保障和就业支出(类)就业补助(项)其他就业补助支出(款)。2020年年初预算为20万元,2020年支出决算为8.72万元,完成年初预算的43.6%,决算数小于预算数的主要原因是劳保站工作经费支出减少。

(25)社会保障和就业支出(类)抚恤(项)其他优抚支出(款)。2020年年初预算为98万元,2020年支出决算为93.83万元,完成年初预算的95.74%,决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

(26)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(项)其他残疾人事业支出(款)。2020年年初预算为60万元,2020年支出决算为44.47万元,完成年初预算的74.12%,决算数小于预算数的主要原因是工疗站经费支出减少。

(27)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)其他社会保障和就业支出(款)。2020年年初预算为331.5万元,2020年支出决算为330.86万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

(28)卫生健康支出(类)公共卫生(项)基本公共卫生服务(款)。2020年年初预算为800万元,2020年支出决算为800万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(29)卫生健康支出(类)公共卫生(项)其他公共卫生支出(款)。2020年年初预算为653.6万元,2020年支出决算为950.54万元,完成年初预算的145.43%,决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响预备费全额调剂到公共卫生及应急经费。

(30)卫生健康支出(类)计划生育事务(项)其他计划生育事务支出(款)。2020年年初预算为88.25万元,2020年支出决算为51.62万元,完成年初预算的58.49%,决算数小于预算数的主要原因是计生的工作经费支出减少。

(31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)行政单位医疗(款)。2020年年初预算为61.23万元,2020年支出决算为61.23万元,完成年初预算的100%。

(32)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(款)。2020年年初预算为37.82万元,2020年支出决算为37.82万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算编制科学合理,预算执行到位。

(33)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(项)其他城乡社区管理事务支出(款)。2020年年初预算为1,148.02万元,2020年支出决算为1,036.81万元,完成年初预算的90.31%,决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

(34)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(项)其他城乡社区公共设施支出(款)。2020年年初预算为40万元,2020年支出决算为87.14万元,完成年初预算的217.85%,决算数大于预算数的主要原因是环境整治应急工程调增预算。

(35)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(项)城乡社区环境卫生(款)。2020年年初预算为1,041.10万元,2020年支出决算为1,241.10万元,完成年初预算的119.21%,决算数大于预算数的主要原因是实施百日攻坚整治活动调增预算。

(36)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(项)其他城乡社区支出(款)。2020年年初预算为5,362.99万元,2020年支出决算为5,158.60万元,完成年初预算的96.19%,决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。

(37)农林水支出(类)其他农林水支出(项)其他农林水支出(款)。2020年年初预算为212万元,2020年支出决算为190万元,完成年初预算的89.62%,决算数小于预算数的主要原因是林管站的经费支出减少。

(38)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(项)中小企业发展专项(款)。2020年年初预算为35.5万元,2020年支出决算为31.35万元,完成年初预算的88.31%,决算数小于预算数的主要原因是街道税务办事窗口调整,支出减少。

(39)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(项)安全监管(款)。2020年年初预算为129.32万元,2020年支出决算为116.05万元,完成年初预算的89.74%,决算数小于预算数的主要原因是应急管理站项目建设支出减少。

(40)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(项)其他消防事务支出(款)。2020年年初预算为121.30万元,2020年支出决算为93.10万元,完成年初预算的76.75%,决算数小于预算数的主要原因是村社微型消防站建设支出减少。

(41)预备费(类)预备费(项)。2020年年初预算为300万元,2020年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,用于调增下半年公共卫生及应急经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,253.79万元,其中:

人员经费3,051.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助;

公用经费2,202.10万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度没有人员因公出国(境)。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少12.66万元,下降100%,主要原因是本年度没有人员因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平,无增减变化;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平,无增减变化,具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为18万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有安排2020年因公出国(境)人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已参加车改。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算数的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位已参加车改。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位已参加车改。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于公务接待等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于国内接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为173.02万元,支出决算为134.08万元,完成年初预算的77.49%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少不必要支出;比2019年度减少0.78万元,下降0.58%,主要原因是继续厉行节约减少支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额28.13万元,其中:政府采购货物支出28.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.13万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,留下街道办事处本级及所属各单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆(主要为环卫所特种车辆)、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市西湖区人民政府留下街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目53个,共涉及资金16,931.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市西湖区人民政府留下街道办事处在2020年度部门决算中反映文化礼堂建设经费、安商稳商经费项目绩效自评结果。

文化礼堂建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为170万元,执行数为155万元,完成预算的91.18%。项目绩效目标完成情况:一是按照要求完成2家文化家园建设,与年初绩效目标建成2家相比,完成年初绩效目标数的100%;二是能够正常开展理论宣讲、疫情防控、非遗活动、文体活动、青少年活动等5种不同主题活动,与年初绩效目标的开展3种形式活动相比,完成年初绩效目标的167%,超额完成任务。

项目支出绩效自评表

项目名称

文化礼堂建设经费

主管部门

留下街道办事处

实施单位

党建办

起止时间

2020-01-01——2020-12-31

项目负责人

叶鸿志

联系电话

85224278

项目资金(元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1700000

1700000

1550000

91.18%

其中:当年财政拨款

1700000

1700000

1550000

91.18%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

文化家园场地建设以“一园两堂五室”为标准,即建有室外文化小公园或广场,设有建筑面积不少于200方的大礼堂和不少于50方的讲堂,有文化活动室、图书阅览室、体育健身室、青少年俱乐部活动室和特色展陈室“五室”,内容建设突出村情村史、乡风民俗、特色文化、崇德向善、家园新颜、时事政策6大板块,横街社区文化家园面积1500平方米,东岳社区文化家园面积1600平方米。

高质量完成横街社区和东岳社区文化家园建设,特别是东岳社区文化家园按照杭州市五星级文化家园标准建设,目前,两家文化家园已经投入使用,开展的各类活动在媒体、电视、微信等上多次报道。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)

产出指标

时效指标

项目周期

2020年

12月底

10

10

产出指标

数量指标

完成建设家数

2家

2家

20

20

效益指标

经济效益

开展各类活动

开展3种以上不同主题的活动

开展理论宣讲、疫情防控、非遗活动、文体活动、青少年活动等不同主题活动

20

20

效益指标

社会效益

提升老百姓幸福指数

提升老百姓文化生活质量

各类活动的开展,使老百姓文化生活丰富多彩

20

20

效益指标

可持续影响

提高科普度

围绕主题,提高相关知识的科普度

居民科学素质持续得到提升

10

10

满意度指标

服务对象满意度

满意度

90%

群众满意度达95%

10

10

执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

9

预算编制科学

提高预算执行

总分

100

99


自评结论

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分

——

安商稳商经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是排摸走访辖区内企业,与年初绩效目标相比,完成年初绩效目标数的100%;二是按时完成兑现工作,与年初绩效目标按时完成兑现相比,完成年初绩效目标数的100%,全面完成指标任务。

项目支出绩效自评表

项目名称

安商稳商经费

主管部门

留下街道办事处

实施单位

区域发展办

起止时间

2020-01-01——2020-12-31

项目负责人

周忠铭

联系电话

85229293

项目资金(元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

4000000

4000000

4000000

100%

其中:当年财政拨款

4000000

4000000

4000000

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、完成区里下达的目标任务;2、为辖区6000余家企业创造良好的营商环境,促进留下经济高质量发展。

全面完成区下达的目标任务,全区排名靠前。做好协税护税、走楼访企等工作,为辖区6000余家企业高质量发展做好服务保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)

产出指标

时效指标

全年

全年

按期完成

30

30

产出指标

数量指标

服务企业数量

6000家

6000家

30

30

效益指标

经济效益

企业实现经济转型高质量发展

企业实现经济转型高质量发展

企业实现经济转型高质量发展

30

30

满意度指标

服务对象满意度

企业满意度

90%

企业满意度达95%以上

10

10

执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

10

总分

100

100


自评结论

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分

——

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

2020年留下街道办事处部门决算公开报表.xls