西湖审计三注重指导内部审计计划编制
发布时间:2022-03-17 16:12:15
来源:区审计局 点击率:

为贯彻落实好新修订的《浙江省内部审计工作规定》,推动本区内部审计工作在新发展阶段实现高质量发展,西湖审计围绕三个注重指导2022年内部审计计划编制工作。

一是注重结合统一部署。《浙江省内部审计工作规定》时隔13年重新修订并于2022年3月1日正式实施,要求各内审机构应结合《规定》的新变化、紧跟全省内审工作的新要求,参照省内部审计项目建议条目,把贯彻落实上级重大决策部署情况融入内部审计计划编制中。

二是注重加强联动协同。统筹谋划国家审计计划安排与内部审计计划编制,将国家审计项目计划清单发给各内审机构,要求结合审计机关年度审计计划确定内部审计计划,落实国家审计与内部审计的计划协同与工作配合,进一步发挥内部审计督促审计整改的作用。

三是注重推进审计全覆盖。内部审计是强化单位内部控制的重要手段,要求各内审机构围绕行业性质、业务特点,聚焦重点领域风险防控与内管干部权力运行,全盘考虑项目计划,做到每个行业、每个下属单位、每一项专项资金都能有计划地审计全覆盖,在谱写“五个应尽”新篇章中贡献内审力量。