信息索引号: 00250246-9/2023-29842 文号:
公布日期: 2023-12-30 公开方式: 主动公开
 
 
发布单位: 区审计局 统一编号:
 
 
西湖区审计局2023年工作总结及2024年工作思路


 

2023年,在西湖区委、区政府的坚强领导下,西湖区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神,围绕上级审计机关有关要求和西湖区“六六行动”决策部署,立足经济监督职责定位,认真做好常态化“经济体检”,为奋力谱写西湖高水平打造共同富裕示范区首善之区贡献西湖审计力量。

一、2023年工作成绩和特色亮点

(一)聚焦首要任务,全面加强党对审计工作的领导

认真履行区委审计委员会办公室职责,及时传达学习中央和省市委审计委员会会议精神,结合实际研究制定贯彻落实的具体措施,更好地统一思想、形成工作合力;筹备召开第五次区委审计委员会会议,审议通过了全年审计工作等议题。

(二)立足职能职责,有效发挥审计监督保障作用。

一是狠抓政策落实,蹄疾步稳促高质量发展。围绕中央重大战略和区委区政府“六六行动”部署,全力开展乡村共富审计项目。以党中央、省市全面推进乡村振兴及农民农村共同富裕相关内容和目标任务为标准,对西湖区乡村共富相关政策执行情况,资金使用情况进行审计,助推农业农村高质量发展,助推西湖区打造共同富裕示范区的首善之区。

二是坚持执政为民,奋楫笃行护航民生民利。开展落实省政府2023年民生实事推进情况专项审计调查,保障民生政策落到实处,发挥民生资金的保障作用,以审计工作维护人民群众切身利益。

三是紧盯关键环节,高质高效推进重大项目落地。以成效为导向深化投资审计工作,开展西湖区公共投资项目全周期风险管理与绩效审计,根据全周期、风险管理、绩效审计三个重点制定实施方案,将风险管理、绩效理念贯穿投资全周期审计工作中,优化项目实施理念,全面反映工程建设问题风险管理薄弱点,促进绩效理念和绩效审计的深化。

四是突出重点难点,精准发力构建财政审计大格局。全面加强审计项目统筹,提升同级审工作质量和效率。今年,同级审紧盯一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险重大政策落地情况。

(三)践行科技强审,数据赋能助力审计提质增效。

一是参与市局“审计大脑”项目库数据治理二期建设。完成审计对象信息页面设计等工作,参与省市试点工作交流会,主导设计的审计项目库-审计对象信息页面原型图作为典型示范在审计大脑试点推进会上展示。作为公检法行业专家团队成员参与省审计厅2023年度“一行业一专家”团队重点攻关工作,负责完善“涉案及非涉案财物管理”大数据审计方法。

二是完成智慧监管平台验收和电子数据分析室建设。“三审融合”智慧监管平台在与省市审计机关、区数据资源局充分沟通交流后,已根据目标计划完成试运行和验收,充分听取平台使用单位意见完善功能,目前项目已竣工验收全面投入使用。

三是加强数字化共享联通。以省审计厅审计大脑建设为契机,推进数据的联通、共享,整合人力、数据,以科技强审、提高工作效率和质量为抓手,发挥基层审计数字化改革的效果和效率。

四是提升改革宣传申报力度。“三审融合”价款结算智慧监管申报省级数字化营商环境微改革项目、区“一件事”改革项目,围绕改革任务撰写多篇信息上报区委改革办,提升平台改革宣传力度。

(四)强化贯通协作,推动审计整改见底到位。

一是将审计整改前置,在审计过程中挖深挖实问题产生原因,积极与被审计单位探讨整改情况,提出更有针对性的审计建议,确保审计问题能得到整改。

二是动态管控审计整改。各主审积极对发现问题的整改类型进行预判,将问题纳入整改系统后,及时与被审计单位沟通整改情况,确保审计整改能按时按质完成。

三是积极推进上级部门发现问题的整改工作,及时做好整改责任单位与省市整改部门的沟通工作,确保问题整改能够顺利完成。

(五)切实履行职责,加强内部审计指导监督。

一是组织“以审代训”实践活动,推出国家审计项目作为培训“菜单”,由内审干部自主“点菜”,通过参与国家审计实践提升内审干部的专业胜任能力。11家单位共报送15人参训,参训人员中有硕士研究生、一级建造师、计算机专业等,中高级职称占比高达40%,预计累计受训时长34周,为我区内审事业高质量发展提供坚强的人才保证和智力支撑。

二是建立“驻镇(街)审计师”制度,成立了工作领导小组和专班,配套出台本区“驻镇(街)审计师”实施方案,实行驻镇(街)审计师“1+1”指导模式,助力全区“一肩挑”干部监督工作。

二、存在的问题

审计的广度和深度与实现高质量审计全覆盖的要求还不完全适应,审计工作服务工作大局的职能作用发挥得还不够充分,审计干部的能力素质与新时代审计工作要求还有差距。

三、2024年工作思路

(一)抓好党风廉政建设,推进党对审计工作的领导。认真落实区委审计委员会的工作要求,强化党对审计工作集中统一领导,围绕区委区政府的中心工作,科学研究谋划2024年审计项目。

(二)抓好贯通融合,推进常态化“经济体检”。建立常态化沟通协调机制,强化对审计结果的转化运用,继续深化投资审计成效,进一步发挥经济责任审计联席会议职能作用。

(三)抓好质量管理,做好审计整改“后半篇”文章。进一步探索整改规范化,对同类问题执行统一的整改标准,确保所有的问题能够得到规范整改,提升审计成效,争创七张清单佳绩。

(四)抓好队伍建设,全力打造经济监督“特种部队”。推进“党建+业务”深度融合,加强研究型审计能力,围绕大数据审计、重大政策跟踪审计、重大审计问题清单等内容,不断提升对审计立项、问题揭示、审计建议的研究能力,培育以“三立”总要求为指引、作风优良的高素质专业化审计干部队伍。