谋内审重点 提工作质效
发布时间:2023-05-22 16:28:24
来源:区审计局 点击率:

近期,为有力提升内审质效,充分发挥内审的监督和服务作用,之江城投集团审计法务部精准谋划2023年度内审重点工作,为内审工作高质量开展、谱写新篇章奠定了坚实的基础。

一是围绕中心定计划。紧密围绕集团公司中心工作,强化协同区审计局项目计划,聚焦财务资金使用管理、工程建设等方面,科学合理确定年度内审项目,在明确审计目标的同时抓住核心、细化内容、突出重点,为内审工作深入开展精准谋定方向。

二是厘清思路做项目。围绕审计目标,以审计事项、资料提供和问题线索等清单为主要抓手,厘清审计思路,通过紧盯审前调查、审计取证、加强问题整改等关键环节,切实提升内审项目的质量和成效。

三是丰富载体促成果。对于审计发现的整体性、普遍性或代表性的问题,以审计专报、审计报告为主要载体,为领导经营管理提供建设性意见;同时注重深度融合内审项目与内审理论研究,扎实撰写相关论文、案例,使得审计成果更好运用,进一步促使审计工作从传统的项目型审计向研究型审计转型。

四是以审代训强队伍。严格对照“三立”的总要求,通过强化内审实战,并结合思想淬炼、培训交流等多种有效方式,着重提升和强化内审人员能查能写能说的专业能力,努力打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁、高素质专业化的内审队伍。