![]() 审计讯息 |
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西湖区审计局认真贯彻落实区委、区政府关于审计整改工作的部署要求,坚持高质量推进审计问题整改,在2023年度区本级预算执行和决算草案编制情况审计问题整改中,聚焦重点,坚持点上整改与面上解决相结合,以有力有效的审计监督,充分发挥经济监督“特种兵”作用。
一是聚焦重点问题,抓好源头治理。针对审计发现预算单位绩效目标管理不规范、重点绩效监控重点不突出等问题。区财政局坚持点上整改与面上解决相结合,盯住点上问题,注重举一反三,对预算单位开展绩效管理情况现场检查,对未通过系统审核的项目不予安排次年预算。并对重点项目持续开展绩效评价,落实落细财政资金使用绩效评估机制,采取绩效目标内容与预算保障挂钩等方式,切实提高财政资金使用效益。
二是聚焦重点部门,压实整改责任。审计发现部分产业政策作用发挥不够充分、执行不到位及政策试行或实施到期后未及时更新等问题。在问题整改长效机制上压实行业主管单位的监督指导责任,由区发改局牵头、区财政局配合,每年梳理汇编全区经济(产业)政策;区财政局对政策绩效开展到期评估,督促制定单位调整政策、改进管理,并与预算安排挂钩;区产业主管单位及各平台适时修订本单位制定的产业政策,确保政策效力与适用性。
三是聚焦屡审屡犯,破解整改难题。针对信息化项目使用绩效不高,系统开发投入与实际需求脱节、部分功能未实现、政府性基金预算管理不完善、绩效目标管理不规范等4类问题,纳入局易发高发问题清单,区政府牵头召开专题会议,明确审计整改长效机制,推动由点及面落实举一反三整改,提升“治已病”质量、扩大“防未病”范围,有效破解“屡审屡犯”难题。